Как заполнить декларацию по НДС при экспорте в ЕАЭС?

NDS Reklama Image
Здравстувуйте. Прошу помочь: В 1 квартале был экспорт в Киргизию. Пакет документов собрали сейчас и возник вопрос по поводу отражения данных в декларации. Правильно ли я понимаю, что заполняю раздел 4. А вот в 9 разделе она тоже должна отражаться? Нашла:
Не забудьте при экспортной отгрузке составить счет-фактуру с нулевой суммой НДС в двух экземплярах: один для себя, второй — для зарубежного покупателя. Сделать это нужно не позднее 5 календарных дней со дня реализации пп. 1, 3 ст. 168 НК РФ; п. 6 Правил заполнения счета-фактуры, утв. Постановлением Правительства от 26.12.2011 № 1137 (далее — Постановление № 1137). Однако не спешите регистрировать его в книге продаж: это нужно будет сделать только в квартале, в котором вы соберете документы, подтверждающие экспортную ставку налог.
Я ее сделала и она отражается в самом начале 9 раздела, а много где написано что должна быть последним днем квартала. Критично ли это? И какие столбца должны быть заполнены? 160 и 190?
Page Image 1

Comments

Page Image 2
Back to the Index Page